文本描述
2017年质量管理体系内部审核安排
审核目的
对本公司建立的ISO9001:2015质量管理体系进行全面审核,验证其符合性、有效性及适宜性。
审核依据
A)ISO9001:2015标准要求
B)公司的管理体系文件(包括质量手册、程序文件、相关/支持性文件);
C)相关产品销售合同、订单。
D)有关法律、法规。
审核范围
质量管理体系所覆盖的所有职能部门及活动。
审核时间
2017年9月13日
首次会议:9/13 09:00,末次会议:9/13 16:00 审核组成员
组长:郭水珩 组员:洪玲玲 陈彩霞
审
核
安
排
受审核部门(含质量/环境体系)
内部审核员
管理层
洪玲玲
行政部、财务部
郭水珩
销售部
陈彩霞
采购部
郭水珩
备注
编制:陈彩霞 审批:郭水珩