首页
资料专栏
办公文库
行业文库
专业文库
TAG频道
文档转换
会员中心
搜文档
质量
财税
制度
生产作业
质量文件
财税审计
作业规范
审计
财会制度
操作规程
操作细则
集团审计
内部审计
审计
首页
>
资料专栏
>
质量
>
质量文件
>
作业规范
> 某集团公司内部审计操作规程细则(DOC 13).doc
某集团公司内部审计操作规程细则(DOC 13).doc
沅江审计***
V 实名认证
内容提供者
联系反馈
热门搜索
内部审计细则
集团公司细则
集团公司内部审计
公司内部审计
集团公司内部
内部审计
操作规程
资料大小:11KB(压缩后)
文档格式:DOC(13页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2015/2/16(发布于湖南)
类型:
积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:
免费申请
下载地址
文档软件 | 转换工具
==>>
点击下载文档
相关下载
推荐资料
1
某信托投资公司内部审计流程(ppt).rar
2
内部审计程序与方法_联创光电科技公司(4个文件).rar
3
某公司内部审计工作方法、工作程序、工作流程、管理制度全套(6个文件).rar
4
爱尔内部审计工作流程(11页).rar
5
天汉控股集团公司审计稽核管控制度与操作流程(61页).rar
6
某地产开发集团内部审计管理流程(doc).doc
7
MBA毕业论文_风险导向内部审计程序的构建与实施(68页).rar
8
新奥燃气集团内部审计实施流程、流程图及说明书
9
新奥燃气集团内部审计流程、流程图及说明书
10
新奥燃气集团内部审计计划流程、流程图及说明书
11
新奥燃气集团后续内部审计流程、流程图及说明书
12
MBA硕士毕业论文_银行内部审计流程优化研究
1
酒店经营管理质量督导部SOP手册之7-1(表1)DOC
2
酒店经营管理前厅部SOP手册之14-1(报表1)DOC
文本描述
某集团公司内部审计操作规程细则(DOC 13)
×