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采购业务入库流程及控制管理制度(doc).rar

资料大小:9KB(压缩后)
文档格式:DOC(7页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/3/8(发布于陕西)

类型:积分资料
积分:6分 (VIP无积分限制)
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文本描述
《采购业务入库流程及控制管理制度》(doc).rar 采购业务入库流程及控制管理制度 目的:熟悉材料采购、检验、入库流程,采购控制模式,明确相关部门人员职责。 一、 主要涉及的部门 按物资流转和单据传递的顺序主要涉及部门:资材部、品质部、仓库、财务部,在整个流程中各个部门相互联系又相互制约。 二、 流程及注意事项 (一)资材部 1、一般流程 资材部根据采购计划、外协单位的送货单或自提的提货单据打印《外购外协件采购传递凭证》,(以下简称传递凭证)传递凭证一式五联:第一联仓库联、第二联财务联、 ..............