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成品接收的SOP第1页共1页文件类型物料SOP文件文件编码SOP-RM-1004-00执行日期执行部门物料部起 草 人:起草日期:审 核 人:审核日期:批 准 人:批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的:目 的:建立成品接收的标准程序。范 围:成品入库接收过程。责任者:物料部负责人、仓库保管员。程 序:1、产品入库时,应堆放在托板上,其上应清楚地标明名称、规格、批号。2、仓库保管员根据托板上的入库单和成品库卡进行验收。3、逐项核对入库单中的产品名称、规格、批号、数量、包装与产品是否相符,字迹是否清楚无误。4、逐件检查产品是否与入库单中各项相符无误,不得有错写、漏写或字迹不清,不得混入其他品种,或同一品种不同规格、不同批号。5、逐件检查外包装是否清洁、完好,无破损。6、检查符合要求的产品,送到指定的区域。7、保管员在成品库卡上记录相应的库位号码,填上日期并签字。8、保管员应详细填写入库验收记录(产成品出,入,存库情况表),记录名称、规格、批号、数量及验收情况,并妥善保存。