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MBA硕士论文_兰州亚太股份集团公司内部审计系统优化研究

资料大小:607KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2016/11/26(发布于甘肃)

类型:金牌资料
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文本描述
中文摘要
目前我国企业集团无论是在发展规模还是在发展数量上都出现了井喷式的
增长,现今的企业集团不同于往日大而全、小而全的国有企业,其所经营的项目
往往不只是企业主要产品的延伸,而是涉及众多不同的经营领域,企业经营的机
会及复杂程度大幅度提升,同时企业所面临的内外部风险也大幅度提升

兰州亚太股份集团公司作为一家多元化经营企业集团,其现有的内部审计系
统仍停留在传统意义上的合规导向型内部审计系统;审计内容侧重于财务审计;
审计工作方法仍拘泥于传统的人工查账、计算方式;审计职能组织相对薄弱、分
散;内部审计机制只能培养简单的财务记账以及查账人员。这显然已不适应企业
现实发展的要求,也显著落后于现代内部审计发展的步伐,因此本论文主要通过
研究分析兰州亚太股份集团公司内部审计系统的现状、存在的问题,并结合现阶
段国际、国内内部审计的最新发展成果和动向,提出具体的兰州亚太股份集团公
司内部审计系统优化方案,以期促使该公司内审系统不仅要对财务会计领域进行
审查,更重要的是对企业内部控制系统进行评价,帮助企业管理者加强对企业的
风险控制与效益管理,帮助企业领导层进行决策和改善经营管理,提高决策层、
管理层对内审的认识、培养内审人员自身素质

关键词:兰州亚太;内部审计系统;研究;优化
。。。。。。以上简介不含段落格式