锦纶子集团审计管理制度
目录
第一章 目的 1
第二章 内部审计工作机构和人员 1
第三章 审计对象和审计范围 1
第四章 工作权限 2
第五章 工作程序 3
第六章 审计档案管理 4
第七章 奖惩 4
第八章 附则 4
第一章 目的
第一条 为建立健全子集团内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。
第二条 内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。
第三条 子集团实施内部审计制度,以促使各职能部门和下属单位加强内部管理,遵守国家财经法纪和集团内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。
第二章 内部审计工作机构和人员
第四条 子集团审计监察室负责进行审计监督,开展内部审计工作,直接向总裁汇报工作。
第五条 审计监察室要配备与工作相适应的审计人员,审计人员必须具备必要的专。。。