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X鼎控股锦纶子集团财务管理制度汇编(11个文件).rar

资料大小:161KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/7/11(发布于安徽)

类型:金牌资料
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文本描述
华彩--三鼎控股—锦纶子集团审计管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团对外投资管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团投资项目审批管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团担保业务管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团授权审批管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团筹资业务管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团财务人员管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团财务会计报告管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团财务经理委派管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团资金管理制度.doc
华彩--三鼎控股—锦纶子集团预算管理制度.doc

锦纶子集团审计管理制度
目录

第一章 目的 1
第二章 内部审计工作机构和人员 1
第三章 审计对象和审计范围 1
第四章 工作权限 2
第五章 工作程序 3
第六章 审计档案管理 4
第七章 奖惩 4
第八章 附则 4

第一章 目的
第一条 为建立健全子集团内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。

第二条 内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。

第三条 子集团实施内部审计制度,以促使各职能部门和下属单位加强内部管理,遵守国家财经法纪和集团内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。

第二章 内部审计工作机构和人员
第四条 子集团审计监察室负责进行审计监督,开展内部审计工作,直接向总裁汇报工作。

第五条 审计监察室要配备与工作相适应的审计人员,审计人员必须具备必要的专。。。