文本描述
《四川润驰地产集团内部审计制度》(12页).rar
四川润驰实业集团内部审计制度
第一章 总 则
第一条 为了加强四川润驰实业有限公司(以下简称润驰实业或集团公司)内部管理和审计监督,维护润驰实业合法权益,保障集团公司经营活动健康发展,保证投资者的资产保值增值,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进集团公司的自我完善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及其他相关法律、法规,集团公司章程和实际情况,特制定本制度。