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四川润驰地产集团内部审计制度(12页).rar

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更新时间:2018/3/3(发布于四川)
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文本描述
《四川润驰地产集团内部审计制度》(12页).rar 四川润驰实业集团内部审计制度 第一章   总  则 第一条  为了加强四川润驰实业有限公司(以下简称润驰实业或集团公司)内部管理和审计监督,维护润驰实业合法权益,保障集团公司经营活动健康发展,保证投资者的资产保值增值,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进集团公司的自我完善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及其他相关法律、法规,集团公司章程和实际情况,特制定本制度。