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广厦建筑地产集团区域公司内部审计管理制度(17页).rar

资料大小:49KB(压缩后)
文档格式:DOC(19页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/4/14(发布于江苏)

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文本描述
《广厦建筑地产集团区域公司内部审计管理制度》(17页).rar 目  录 第一章  总则 3 第二章  审计准备 4 第三章  审计实施 7 第四章  审计终结 11 第五章  审计意见和决定 14 第六章  审计档案 15 第七章  审计人员的职业道德、纪律与法律保护 15 第八章  对内部审计人员的考核与评价 16 第九章  附则 16     第一章 总则 第一条  为了实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作制度的若干规定》,结合区域集团的工作实践,制定本管理制度。本制度中的区域集团总部是指区域集团公司。 第二条  本制度是区域集团总部审计部门对成员企业办理审计事项的准则,审计人员必须遵循本制度。本制度的内容包括审计人员对成员企业在实施审计项目过程中的审计准备、审计实施、审计终结、审计意见和决定的执行,以及审计档案管理。 第三条  对区域集团总部内部审计的主要活动约定: 内审管控的本质就是鉴证、评价和监督,内审管控的日常化、制度化,能够及时发现成员企业经营中存在的问题,并督促加以改正,使得成员企业始终沿着正确的管控轨道前进。 稽核审计:区域集团总部对成员企业进