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2024年部门廉洁风险点自查报告4页

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资料大小:181KB(压缩后)
文档格式:WinRAR(4页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2025/7/19(发布于浙江)

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文本描述
2024年部门廉洁风险点自查报告
一、引言
自査报告是我部门对廉洁风险点进行全面排查和评估的结果 汇总,以确保我部门在工作中能够有效防范和解决各种廉洁风 险。本报告将围绕着组织机构、财务管理、采购招标、人事管理 等方而进行自査,并提出相应的整改措施,以强化廉洁风险防 控。
二、组织机构廉洁风险点自査
1.组织机构设置是否合理,是否存在权力寻租或权责不清的 情况?
在自査过程中,我们发现组织机构设置合理,职责明确,不 存在权责不淸的情况。但仍需加强对权力运行的监督和制约机 制,以确保权力不被滥用或寻租。
2.是否存在任人唯亲、权力寻租或腐败行为的情况?
我们注意到部分干部晋升或选拔过程中存在任人唯亲、权力 寻租的情况,这可能对廉洁风险造成潜在威胁。因此,我们将加 强干部选拔任用的透明度和公正性,建立健全的干部考察、评价 和选拔制度,杜绝腐败行为的发生。
三、财务管理廉洁风险点自査
1.是否存在财务违规、虚假报销或挪用公款的情况?
在自査中,我们发现财务管理方面存在一些问题,例如部分 人员存在财务违规行为、虚假报销等情况,且存在一定数量的资
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