文本描述
分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元 销量(业务量) 主营业务收入 主营业务成本 毛利 项 目 增减 率( 增减 率( 增减 率( 上年本年增减增减 计量上年本年增减 单位实际预算额 上年本年增减 额 上年本年增减 额 率(备注 %) %) 实际预算 %) 实际预算 %) 实际预算 额1 234 56 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12 栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15- 14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行=浮动行之和。