文本描述
万一
银保渠道年度预算达成促进会汇报材料
目 录第一部分预算达成情况分析预算达成情况分析 保费 :万元预算达成情况分析三季度单季发展情况分析:
1、期交目标550万元,完成15万元,完成率2.7%;
2、规划师季初人力65人,本季新增两人,月均开单率达成65%以上。
第二部分 经营之不足经营之不足1、期交进度落后于全辖平均水平:
期交完成率仅31.04%(全 辖42.59%);
2、渠道期交业务下滑严重:
各渠道的期交业务同比下降都在50%以上
3、渠道项目推进效果不明显: BDI举办11场回收20万;
4、客户经理队伍人力不足、队伍扩充不够:
在册10人、半年新增1人;
5、规划师团队发展缓慢:在册71人、新增18人、脱落28人;
6、网点开单率低:开单率26.8%。
第三部分 下阶段工作措施下阶段面临的挑战
万一
下半年总体指导思想——“四个着力”四个着力着力网点突破着力队伍建设着力客户养育下阶段工作具体措施下阶段工作具体措施下阶段工作具体措施下阶段工作具体措施下阶段工作具体措施
万一
下阶段工作具体措施不到之处 批评指正