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Sheet1 正 裕 工 业 有 限 公 司 内部质量管理体系审核实施计划 日期/时间 过程名称 涉及部门 涉及要素 审核员 备注 首次会议 相关人员稽核范围,目的行程性安排等 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 未次会议 召集审核员与被审核单位主管,对不合格事项进行确认,并拟订审核总结报告及相关纠正预防措施. 核准: 编制: ADD-PCD-QA-017.F2E Sheet2 正 裕 工 业 有 限 公 司 内部质量管理体系审核实施计划 日期/时间 过程名称 涉及部门 涉及要素 审核员 备注 首次会议 相关人员稽核范围,目的行程性安排等 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 未次会议 召集审核员与被审核单位主管,对不合格事项进行确认,并拟订审核总结报告及相关纠正预防措施. 核准: 编制: ADD-PCD-QA-017.F2E Sheet3 正 裕 工 业 有 限 公 司 内部质量管理体系审核实施计划 日期/时间 过程名称 涉及部门 涉及要素 审核员 备注 首次会议 相关人员稽核范围,目的行程性安排等 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 相关程序文件参阅ISO/TS16949要项与权责表 未次会议 召集审核员与被审核单位主管,对不合格事项进行确认,并拟订审核总结报告及相关纠正预防措施. 核准: 编制: ADD-PCD-QA-017.F2E