文本描述
XXXX有限公司控制状态:
供应商管理程序
文件编号: SJ/QP-026
文件版本: B
生效日期: 2004.11.01
发文编号:
编制采购部审核XXX批准XXX
供应商管理流程图
责任单位流程描述备注
技术部
采购部
技术部
质量部
采购部
采购部、技术部
质量部
财务部
采购部、技术部、质量部
财务部
采购部
采购委员会
采购部
技术部、质量部、财务部
技术部
质量部
技术部、采购部
质量部
采购部
质量部
技术部、供应商
采购部
总经理
采购部
质量部
生产部
N
《供应商基本情况调查表》
《供应商评定表》
《技术协议》
《质量保证协议》
《样件批准资料》
《投产通知单》
《样品使用检验单》
《可接受供应商名单》
《生产件批准资料》
《供应商定期评价表》
1. 目的
对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定,实现对供应商的控制,确保供应商满足规定的质量要求。
2. 适用范围
适用于采购产品供应商的开发、选择,能力的评价,产品和过程的批准,供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义
无
4. 职责
4.1 总经理职责
4.1.1确定物资采购原则;
4.1.2审核批准合格供应商;
4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例;
4.1.4对采购过程