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附件 1
XX 单位网络安全风险隐患自查清单
一、单位基本情况
单位名称
单位地址
网络安全分管领导 姓 名 职 务 / 职 称
网络安全责任部门
姓 名 职 务 / 职 称
责任部门负责人
办公电话 移 动 电 话
姓 名 职 务 / 职 称
责任部门联系人
办公电话 移 动 电 话
第四级系统数 第三级系统数
单位信息系统总数
第二级系统数 未定级系统数
第四级系统数 第三级系统数
单位信息系统
等级测评总数
第二级系统数 未测评系统数
第四级系统数 第三级系统数
单位信息系统
安全建设整改总数
第二级系统数 未整改系统数
第四级系统数 第三级系统数
单位信息系统
安全自查总数
第二级系统数 未自查系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1、单位网络安全等级保护工作开展情况
(重点包括:单位网络安全领导小组成立情况;已运行或新建的信息系统是否按《信息系统安全
等级保护定级指南》要求定级、二级以上信息系统是否到公安机关备案、已备案信息系统是否按
《信息系统安全等级保护测评要求》测评和安全整改、单位信息系统安全检测和整改经费落实情
况。)
2、单位网络安全规章制度建立情况
(重点包括:是否建立了单位网络安全责任追究制度,单位网络安全人员管理、信息系统机房管
理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况;管
理制度的监督保障和运行情况等。)
3、单位网络安全保护技术措施落实情况
(重点包括:单位是否开展 有害信息报警和关键字过滤措施;单位网络安全监测技术手段建设情
况; 单位网络安全设备的国产化比率情况;单位信息技术产品国产化替换工作计划情况; 单位落
实防病毒、防网络入侵和攻击等危害网络安全技术措施情况,重要数据和重要系统的容灾备份措
施情况,用户注册信息、系统运行日志、用户使用日志等是否保存 60 天以上,单位使用互联网安
全技术产品是否符合公安部要求等)
4、单位网络安全应急预案和演练情况
(重点包括:是否制定了单位网络安全预案?单位网络安全预案是否进行了演练?是否明确了单
位网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程?是否与公安部门、网络安全厂商、测评机构等
相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。)
5、单位对照近期我市多发的网络安全隐患自查漏洞情况
(重点包括: 1、是否存在账号管理弱口令漏洞;
2、网站、信息系统程序设计缺陷是否存在注入漏洞;
3、网站、信息系统中间件版本过低,未及时升级或打补丁,是否存在 Apache Struts2 系列漏洞
或 Weblogic Java 反序列化漏洞或 JBOSS Application Server 反序列化漏洞等;
4、是否存在机房管理、升级维护等管理制度不健全,操作系统未及时升级,导致服务器存在 MS
17-010 、远程代码执行、溢出攻击等紧急、高危漏洞,网站、信息系统存在丧失管理权限,被篡
改页面内容,数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患情况;
5、是否存在内外网划分不严格, 隔离措施不完备或设备策略配置不完善问题, 当遭遇网络攻击时,
容易出现“一点被突破、全网遭沦陷”的问题;
6、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷,对上传文件类型未做严格限制,存在文件上传漏
洞,攻击者利用文件上传漏洞上传病毒、木马,网站、信息系统存在丧失管理权限,被篡改页面
内容,数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患;
7、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷,对用户权限没有做严格限制,存在越权漏洞,导
致攻击者利用越权漏洞能获取到较高较大的管理权限,网站、信息系统存在丧失管理权限,被篡
改页面内容,数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患;
8、是否存在网站、 信息系统缺少数据安全防护, 或者缺少对访问者的身份鉴别, 导致数据在传输、
存储、使用等环节存在被篡改、泄露或破坏的风险隐患。)
三、单位信息系统基本情况
是否为
是否 是否 关键信 安全保
序号 信息系统名称 备案编号
定级 备案 息基础 护等级
设施
12
34
...
..
网站安全情况自查表
一、网站的基本情况
网站中文名 IP 地址
网址
网站责任单位 网站运行单位
网站责任单位负责
联系电话
人及职务
网站运行安全责任
联系电话
人及职务
网站责任单位
所在地
工信部 ICP 备案号
国际联网备案号
□中央 □省 ( 自治区、直辖市 ) □地 ( 区、市、州、盟 )
隶属关系
□县(区、市、旗) □其他 _____
□政府机关 □事业单位 □国企
单位类型
□互联网 □其他 _____
行业类别 如:财政(根据等级保护备案表行业分类划分)
等级保护定级备案 □二级 □三级 □四级 □未定级
等级测评 □已开展 □未开展
网站安全责任书 □已签订 □未签订
□新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信
网站服务栏目
□电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他 _____
二、网站的联网信息
域名注册服务机构
和联系方式
域名的 NS记录
域名的 A 记录
主站 IP 地址范围
主要协议 / 端口 操作系统版本
接入运营商及联系
方式
物理接入位置
接入带宽
CDN IP 地址范围
CDN 服务提供商
CDN 联系人姓名 手机号
三、网站安全保护情况
网站安全责任部 是否落实了单位网站安全责任部门? □是 □否
1 门和安全责任人
落实情况 是否落实了单位网站安全责任人? □是 □否
主要领导对网站 是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标? □是 □否
2 网络安全工作的
重视情况 开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算? □是 □否
是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等
单位网站网络安 □是 □否
部门的责任?
3 全责任制落实情
是否对发生的网站安全事件(事故)按照安全责任制进
况 □是 □否
行追责?
是否有明确的安全管理员,并签订保密协议? □是 □否
关键岗位人员配
4备情况
是否有内容管理员,并签订保密协议? □是 □否
单位网站是否确定了安全保护等级? □是 □否
网站定级备案执
5行情况
单位网站是否按要求到公安机关进行了备案? □是 □否
是否从《全国网络安全等级保护测评机构推荐目录》中
□是 □否
选择测评机构开展等级测评?
是否对网站系统定期进行安全测评? □是 □否
网站等级测评情
6况 是否对网站系统进行了外部渗透测试? □是 □否
是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改
□是 □否
造? ?
是否制定网站安全事件(事故)报告制度? □是 □否
发生网站安全事件(事故)是否向属地公安机关报告? □是 □否
安全事件报告处
7置
是否有完整网站安全事件处置记录? □是 □否
是否按照要求保留网站完整日志? □是 □否
本单位是否开展日常网站安全监测? □是 □否
开展网站安全监
8 是否有网站安全监测记录? □是 □否
测和预警情况
是否有网站安全预警和处理记录? □是 □否
是否制定网站内容发布管理制度? □是 □否
9 网站内容管理
是否制定网站内容发布流程? □是 □否
是否有应急预案,并有相应的预案文档? □是 □否
是否有应急保障队伍并有人员联系方式? □是 □否
应急预案的制定、
10
演练和完善情况
是否定期应急演练并有应急演练的文档记录? □是 □否
是否根据演练结果对应急预案进行完善? □是 □否
本单位机房进出人员管理是否按照制度执行,并有详细
机房安全管理制 □是 □否
11 记录?
度执行情况
本单位机房日常监控是否制度执行并有监控记录? □是 □否
网络安全检查情
12 是否有网站安全自查工作总结报告? □是 □否
况
单位网站是否有交互式栏目? □是 □否
网站交互式栏目
13
信息巡查情况
是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查? □是 □否
是否定期对网站文件进行检测? □是 □否
14 网页防篡改措施
是否采取网页防篡改措施? □是 □否
是否进行过系统层漏洞扫描,并有详细记录? □是 □否
漏洞扫描措施及
15 是否进行过应用层漏洞扫描,并有详细记录? □是 □否
修复升级情况
发现的漏洞是否及时修复? □是 □否
网站恶意代码防
16 是否有网页挂马检测系统? □是 □否
护
内容编辑、审核及发布权限是否分离? □是 □否
网站内容安全防
17 关键信息发布是否多级审核? □是 □否
护措施
网站发布内容是否过滤? □是 □否
管理终端安全防
18 是否有控制措施(如地址绑定,网络接入控制等)? □是 □否
护措施
是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏? □是 □否
网站后台管理系统登录是否采取验证机制? □是 □否
网站后台管理系
19 是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限
统防护措施 □是 □否
制?
是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限
□是 □否
制?
是否不允许远程管理网站的应用? □是 □否
网站应用远程管
20
理情况
应用远程管理时是否采用加密通道? □是 □否
网站内容远程维 是否不允许远程维护网站内容? □是 □否
21
护情况
网站内容远程维护时是否采用加密通道? □是 □否
网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新? □是 □否
网站服务器操作
22
系统安全措施
网站服务器操作系统是否存在弱口令? □是 □否
网站服务器数据 网站服务器数据库是否存在弱口令? □是 □否
23
库安全措施
网站服务器数据库是否共用同一管理口令? □是 □否
网站服务器中间 网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问? □是 □否
24
件安全措施 网站服务器中间件是否存在弱口令? □是 □否
是否完成网站通信管理部门备案? □是 □否
网站安全整治
25 是否完成网站等级保护备案? □是 □否
专项工作情况
是否完成网站统一标识? □是 □否