文本描述
XXXX有限公司 控制状态:
产品审核程序
文件编号: SI/QP-019
文件版本: B
生效日期: 2004.11.01
发文编号:
编制部门质量部审核XXX批准XXX
1. 目的
通过定期抽取已验收合格的产品定量或定性检测分析,以验证符合所有规定的要求。
2. 适用范围
适用于产品审核的全过程。
3. 职责
3.1 质量部负责组织产品审核活动,成立审核组。
3.2 质量部负责编制《产品审核年度计划》,技术部负责编制《产品审核作业指导书》,同时提供全尺寸检验所需图纸。
3.3 审核组按质量部编制的《产品审核年度计划》进行实施,并对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。
3.4 受审核部门负责配合审核组进行审核。
4. 工作程序
4.1 审核范围
审核包括外协件、自制件、产品(总成),重点是产品的审核。
4.2 审核内容
4.2.1 产品外观审核:产品标识、印记有无错误或模糊,产品外观有无磕碰、锈蚀,清洁、防护是否符合要求。
4.2.2 产品的功能性审核:检测产品的性能指标和可靠性。
4.2.3 产品包装审核:产品内外包装物是否符合包装规范,产品标识、合格证、说明书是否齐全,装箱的配套产品是否有漏装、错装。
4.2.4 产品的全尺寸检验:自制件由质量部负责检验,外协件由供方按计划的要求和时间检验。
4.3 产品审核计划的编制
4.3.1 由质量部负责编制《产品审核年度计划》和技术部负责编制《产品审核作业指导书》。针对质量事件和其他原因可随时编制临时的《产品审核实施计划》,报管理者代表批准后实施。
4.4 审核组的组成
4.4.1 审核组组长由质量部经理担任,负责组织产品审核的实施。
4.4.2 其他审核人员由技术部、质量部和与产品质量有关的具有一定专业资格的人员组成。
4.5 产品审核的技术文件可以有以下几种,但不局限于这几种:
a. 技术规范
b. 检验规范
c. 工艺文件
d. FMEA
e. 图纸
f. 标准
4.6 审核遵循的原则
4.6.1 检验、测量和试验设备要在有效期内。
4.6.2 最好使用不同于批量生产中使用的检测方法和测量试验设备。
4.7 审核的实施
4.7.1 审核组按《产品审核年度计划》和《产品审核作业指导书》中规定的内容进行审核。
4.7.2 在产品审核中,审核组对发现的不合格项进行分析,找出原因并制定相应的纠正措施/预防措施,对措施的实施