文本描述
XXXX有限公司
生产件批准程序
文件编号: SJ/QP-011
文件版本: B
生效日期: 2004.11.01
发文编号:
编制XXX审核XXX批准XXX 生产件批准流程图
负责单位流程描述备注
销售部
相关部门
技术部
采购部
销售部
技术部
销售部
生产部
生产车间
技术部
《零件提交保证书》
《PPAP资料汇总》
1. 目的
对生产件批准过程进行有效控制,以验证由正式生产工装和过程制造出来的生产件及外协件是否满足顾客要求,并为维持过程控制提供接收准则。
2. 适用范围
适用于组织对顾客及供方的生产件批准全过程的管理。
3. 术语和定义
生产件:在生产现场,用正式生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置下被制造出来的零(合)件。用于生产件批准的零(合)件应取自重要的生产过程,其生产批量(顾客无特殊要求时)为连续生产不少于300件。
职责
4.1技术部职责
4.1.1负责组织PPAP提交所要求的文件、记录和生产件样品。
4.1.2负责编制《零件提交保证书》(PSW)。
4.1.3负责供方提交的PPAP批准。
4.2 销售部负责与顾客沟通确定PPAP事宜,并向顾客提交《PPAP资料》和生产件样品。
4.3质量部负责产品制造过程中的质量检验并记录。
4.4生产部负责组织用于PPAP的零(合)件的生产。
4.5生产车间职责
4.5.1负责用于PPAP的零(合)件的制造加工并提供生产件样品。
4.5.2负责生产件样品的保存。
4.6采购部负责接收并传递供方提交的PPAP资料。
5. 工作程序与要求
5.1销售部与顾客签订供货合同,确定顾客要求,并就PPAP事宜与顾客进行沟通。
5.2技术部根据合同及顾客要求,组织PPAP提交所要求的文件、记录和生产件样品,并在