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贵研铂业年度内部控制规范实施工作方案DOC_31页

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文本描述
贵研铂业年度内部控制规范实施工作方案
年度内部控制规范实施工作方案年度内部控制规范实施工作方案
年度内部控制规范实施工作方案
为进一步加强和规范内部控制体系建设工作
,切实提高公司经营管理水平和风险防范能
力,保证公司经营管理合法合规
、资产安全
、财务报告及相关信息真实完整
,促进公司战略目
标的实现和持续
、健康、稳定发展
,贵研铂业股份有限公司
(以下简称
“公司”或“贵研铂业
”)
按照财政部、审计署、中国保监会
、中国银监会
、中国证监会联合发布的
《企业内部控制基本
规范》以及《企业内部控制配套指引
》,根据中国证监会
、云南证监局的统一部署和相关要求

特制定本内部控制规范实施工作方案


一一
一、
、、
、公司基本情况
公司基本情况公司基本情况
公司基本情况
公司简称
:贵研铂业
股票代码
:600459
上市地:上海证券交易所
贵研铂业股份有限公司
,是经云南省人民政府云政复
[2000]138号文批准
,于2000年9
月成立的股份有限公司
。注册地
:云南省昆明市高新技术开发区
988号,工商注册号为

530000000016589。本公司主要从事贵金属和相关产品的生产
、综合回
收利用和销售
,致力于
新技术和新产品的开发
,是符合
国家产业政策支持的高新技术企业

公司的主营业务为贵金属深加工
、贵金属二次资源回收
、贵金属贸易业务
,产品已广泛应
用于汽车
、电子信息
、国防工业、新能源、石油、化学化工
、生物医药
、建材、环境保护等行
业,为客户提供在贵金属相关工业领域从废料回收到贵金属贸易
、产品加工的一站式解决方案

目前公司已建立了比较完善的贵金属产业链体系
,即贵金属深加工
、贵金属二次资源回收

贵金属贸易三大核心业务板块各业务环节相互依存
,互为补充
,能够为客户提供闭环式服务支
持。具体而言
,以贵金属深加工为起点
,为客户提供优质的贵金属产品
,并通过与下游客户建
立良好的合作关系
,依托公司的商业网络
,回收下游客户的贵金属产品废料
,拟建立全国最具
优势的贵金属二次资源回收和综合利用
基地;充分利用贵研品牌优势
、贵金属二次资源回收利
用优势、贵金属深加工技术优势和贵金属产品网络优势
,做大贵金属贸易
,打造贵金属大商务
平台;贵金属二次资源回收和贵金属贸易可为贵金属深加工提供原材料
;同时,贵金属贸易又
能及时反馈贵金属资源信息
,实时有效地监控贵金属市场价格走势
,为公司的生产经营提供决
策依据。二
二二
二、
、、
、2011
20112011
2011年公司开展内部控制建设的总体情况
年公司开展内部控制建设的总体情况年公司开展内部控制建设的总体情况
年公司开展内部控制建设的总体情况
2011年度
,贵研铂业
是云南省证监局指定的内部控制规范执行试点单位
。为加强公司内
部控制,促进公司规范运作和健康发展
,提高公司管理水平和风险防范能力
,保护投资者合法
权益,促进公司规范运作
,保障公司持续
、快速、稳定、有序的向前发展
。公司根据
《公司法》、
《证券法
》、《企业内部控制基本规范
》及其相关指引等法律法规的要求
,并结合自身所处行业
特点,搭建了内部控制的基本框架
,并确保各项制度得到有效贯彻执行

为了使内部控制建设贯穿于公司的一切经营管理活动
,并且得到高效地执行
,作为生产制
造型企业
,公司结合
ISO9001质量体系多年来不断建设完善和有效运行的实际
,成立了以董事
长为组长
,总经理班子齐抓共管的内部控制领导小组
,全面负责内部控制体系的建设
。成立了
以公司审计部为牵头部门的内部
控制工作小组
,负责推进内部控制建设工作及日常管理
。公司
审计部对内部控制的健全性及执行的有效性
、财务信息及相关经营活动等进行检查监督
,以促
进公司完善内部控制体系
,改善经营管理
,提高经济效益
。公司各部门和下属全资及控股子公
司作为运营单位全面贯彻执行内部控制体系

公司2011年度的内部控制工作覆盖全面
,持续推进
。公司结合内部控制体系的建设过程

聘请了上海立信锐思信息管理有限公司作为公司内部控制建设咨询机构
。2011年7月,公司
召开了内控体系建设启动大会
,随即开展了一系列的内部控制理论与实务的培训
,包括内部控
制基本理念、集团管控
、资金管理
、内控应用指引讲解和内控评价指引讲解等内容
。培训涉及
人员包括公司高层
、中层及各级员工
。培训工作的开展
,有效的提升了各级人员的内控意识

为内控体系建设工作创造良好的内控环境
,奠定了坚实的基础

公司内控领导小组
、内控工作小组和咨询机构通力协作
,在各部门和各下属单位的配合下

通过风险识别
、流程确认
、控制手册编制
、体系培训
、测评、整改等一系列建设活动
,最终定
稿了23个一级流程
,82个二级流程
,既充分涵盖了五部委十八项应用指引的要求
,又体现了
公司自身的业务流程特色的内部控制体系文件
。公司内控领导小组还结合公司风险承受能力等
具体情况
,确定了内部控制缺陷中重大缺陷
、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准

从12月起
,公司根据初步建设完成的公司内部控制体系
,进行了试运行
,并开展了
2011
年度内部控制评价
,根据此次评价过程
,形成了
2011年度内部控制评价报告
,并按规定进行
了信息披露
。根据2011年所进行的各阶段内控测评的情况
,公司原有的各项规章制度涵盖了
内部控制基本规范的所有重大方面
,公司主要的内部控制建立
、健全、有效执行
,没有发现重
大缺陷。但也发现了一些不足和执行不到位的地方

公司聘请信永中和会计师
事务所对公司
2011年12月31日内部控制有效性进行独立审计
。三
三三
三、
、、
、2012
20122012
2012年内部控制实施计划
年内部控制实施计划年内部
。。。。。。以上简介不含段落格式