首页 > 资料专栏 > 质量 > 质量工程 > 质量综合 > 天义电梯成套设备公司产品质量控制计划书DOC

天义电梯成套设备公司产品质量控制计划书DOC

资料大小:18KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2016/9/15(发布于广东)

类型:积分资料
积分:15分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


“天义电梯成套设备公司产品质量控制计划书DOC”第1页图片 图片预览结束,如需查阅完整内容,请下载文档!
文本描述
产品质量控制计划编号:QB/TZK001—2011代替:QB/TZK001—2008贵州天义电梯成套设备有限公司贵州天义电梯成套设备有限公司编号QB/TZK001—2011批准产品质量控制计划根据代替QB/TZK001—2008日期年月日共13页第1页本质量控制计划是依据GB7251.1-2005《低压成套开关设备第1部分型式试验和部分型式试验的成套设备》、GB7251.3-2006《低压成套开关设备第3部分非专业人员可进入场所的成套设备—配电板》、GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》,并结合CNCA-01C-010《电气电子产品类强制性认证实施规则—低压电器、低压成套开关设备》和工厂实际情况进行编制而成。本质量控制计划用于强制性认证系列产品,从产品设计、生产过程、资源管理及质量控制等方面进行的总体要求。编制校对审核标准化目录一、质量职责和质量控制..4二、资源管理……..6三、产品设计控制..9四、产品实现过程.10五、认证产品的一致性管理和变更…….13一、质量职责和质量控制1、质量职责1.1工厂应建立并实施满足产品设计、采购、生产及服务各过程质量控制的目标、程序;建立起满足强制性产品工厂质量保证能力要求的管理体系;设立满足产品生产过程的各类人员并履行相应职责。1.2工厂管理者代表即为强制性产品质量负责人,其职责和权限如下:a)负责建立满足产品制造生产的质量体系,并保证其有效实施;b)针对强制性产品的安全性质,还应该确保加贴强制性认证标志产品符合认证标准的要求;c)确保标志的妥善管理和发放和使用等。1.3工厂应设置产品认证技术负责人,技术负责人具有独立行使其职能的权力,具备实施其职责的能力。其具体职责如下。a)技术负责人应了解国家强制性产品认证的法律、法规和政策;b)熟悉认证工厂的获证产品,掌握获证产品的性能指标及其应用,掌握认证产品中使用关键件的种类和规格,熟悉它们影响认证产品安全性能的关键因素和主要技术参数;c)能分析、判别关键件在更换后对保持产品一致性和安全性的影响;能充分、正确理解认证实施规则中关键件的变更和实施规则。d)掌握认证产品的标准及与此密切关联的相关标准,能结合标准学习和掌握各种关键件在认证产品中的作用和要求;1.4技术负责人在工厂负责人的领导下,监督强制性认证产品质量控制措施的实施及强制认证产品鉴定合格后的维持,具体权限为。a)技术负责人负责认证产品中使用关键元器件和材料(以下简称关键件)的变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。b)按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作,并对认证工厂及获得认证工厂获证产品的一致性负责。c)认真做好并保存变更记录,供监督部门工厂检查时审核。d)负责认证标志的管理。1.5、认证标志的管理认证产品在获得认证证书后,由技术部负责向CQC申请购买或者申请模压定制,并经材料检验合格后入库,生产部按生产计划到技术部领取,按产品图的要求粘贴在产品的指定位置上。认证产品的标志的使用严格遵守《中国国家认证认可监督管理委员会公告》的管理制度,工厂应严格标志的管理,记录标志的发放数量及去向,以便对质量进行追溯。具体程序参照《3C标志管理程序》执行。2质量控制2.1质量信息记录工厂应填写并保存产品从合同评审、合同签订、设计、采购、生产、检验及服务等过程的技术信息、质量记录等内容,以便对产品的质量状态及产品的一致性要求进行追溯。如合同评审表、合同(技术协议)、产品备料清单、设计图、零部件加工检验记录、不合格品处理、出厂检验报告等。为了保证文件和资料进行有效的控制,按程序文件中的5.6-01《管理评审程序》、4.2.3-01《文件控制程序》、4.2.4-01《记录控制程序》的要求进行,按照季度或者年度归档保存。2.2不合格品的控制2.2.1不合格品的控制按文件8.3-01《不合格品控制程序》要求执行,当发生不合格品时,应将不合格品单独隔离存放,并加以标识,以免混用。2.2.2不合格品的处理方式为返修、返工、作废等。对重要部件或组件的返修要作好相应的记录,并保存对不合格品的处理记录。2.2.3对已发现的不合格品或对潜在发生不合格品的可能性的处理按程序文件中的纠正措施和预防措施控制程序要求执行。2.3内部质量审核2.3.1为加强内部审核,推动质量管理体系有效实施,提高产品和服务质量,其要求按文件中的8.2.2-01《内部审核程序》要求执行。2.3.2对认证产品的生产过程中的关键工序、一致性控制、顾客财产保护、顾客投诉等内容列入内部审核计划,监督各部门的生产资料、工艺资料、记录及处理结果等文件的有效性。2.3.3审核组在审核中发现的问题,要求被审核方限期整改,并进行记录,跟踪验证。二、资源管理1、标准、规范和法规工厂应配备制造成套开关设备所依据的国家标准、安装验收规范等体系,如:1)《机械制图》2)《电气
。。。。。。以上简介不含段落格式