文本描述
文件编号: 版本状态:F/0 页码:Page2of2 生效日期: 文件名称:产品审核控制程序 1.目的:通过审核发现产品现有的和潜在的缺陷,为产品的改进提供信息。 2.适用范围:适用于经检验合格、贮存于成品库或客户仓库中的产品。 3.职责: 3.1流程负责人:技术质量部主管 3.2相关岗位: 管理者代表、审核组长、审核员 4.名词解释:无 5.流程: 流程图 责任人 实施部门 步骤及时间要求 相关文件及记录 经理 技术质量部 1、编制《产品质量审核评级指导书》及《产品质量缺陷严重性分级表》
2、按《文件资料控制程序》进行审批 《产品质量审核评级指导书》
《产品质量缺陷严重性分级表》
《文件资料控制程序》