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某年企业内部控制规范及配套指引手册_财政部解读(346页)

资料大小:714KB(压缩后)
文档格式:DOC(346页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/3/27(发布于湖北)
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文本描述
《2010年企业内部控制规范及配套指引手册》财政部解读(346页).rar 目 录 财政部会计司刘玉廷司长解读《企业内部控制配套指引》 1 解读《企业内部控制基本规范》 18 内控的概念 18 内部控制规范的建设现状 19 总则和附则 21 内部控制要素解读 26 内部控制设计与评价 34 资金内部控制 43 采购内部控制 55 存货内部控制 61 销售内部控制 71 工程项目内部控制 76 固定资产内部控制 85 无形资产内部控制 94 投资内部控制 101 筹资内部控制 109 全面预算内部控制 118 成本费用内部控制 127 业务外包内部控制 145 对子公司的控制 149 财务报表的编制和披露的控制 154 人力资源内部控制 157 信息系统的内部控制 160 衍生工具内部控制 165 企业并购内部控制 170 关联交易内部控制 178 内部报告相关控制 184 企业内部控制评价 193 企业内部控制鉴证指引 206 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》 216 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》 222 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》 229 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》 235 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》 241 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》 246 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》 262 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》 268 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》 280 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发》 286 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》 290 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》 304 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》 309 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》 313 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》 320 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》 329 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》 334 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 335