首页
资料专栏
办公文库
行业文库
专业文库
TAG频道
文档转换
登录
注册
搜文档
经营
制造
财税
表格
财经金融
管理顾问
管理工具
物料采购
咨询调研
管理制度
采购制度
采购制度
调研问卷
付款制度
内控
内控制度
首页
>
资料专栏
>
经营
>
管理顾问
>
咨询调研
> 受审计单位内控制度调查采购与付款循环调查问卷(doc).rar
受审计单位内控制度调查采购与付款循环调查问卷(doc).rar
fukuan
V 实名认证
内容提供者
联系反馈
热门搜索
审计单位制度
付款循环制度
审计单位问卷
单位内控
付款循环
调查问卷
资料大小:19KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2017/11/25(发布于广东)
阅读:28
类型:
积分资料
积分:8分 (VIP无积分限制)
推荐:
升级会员
下载地址
文档软件 | 转换工具
==>>
点击下载文档
相关下载
推荐资料
1
财务内控管理流程-E&Y 给某外资上市公司做的內控循环(doc 35).rar
2
流程改善-内控循环(doc 16).rar
3
内控循环系统(上市公司融资).rar
4
E&Y 给某外资上市公司做的内控循环(doc 35).rar
5
管理制度—财务-八大循环内控制度XXX推荐.rar
6
安永给外资上市公司做的内控循环(DOC 29).rar
7
ABC股份有限公司财务工作底稿全套-采购与付款循环(数十个xls).xls
8
受审计单位内控调查投资与融资循环程序与问卷(2个doc).rar
9
杭萧钢构公司内部采购付款循环控制制度手册(53页).rar
10
业务循环内部控制及测试内控审计工作底稿(89页).rar
11
MBA范文_聚光型光伏发电企业采购与付款循环的内部控制研究(58页).rar
12
MBA论文_HKA公司采购与付款循环内部控制改进研究
1
企业减免税调查表XLS
2
养老规划调研问卷2页DOCX
文本描述
受审计单位内控制度调查《采购与付款循环调查问卷》(doc).rar